5.正味財産増減計算書 |
自:令和6年4月1日〜至:令和7年3月31日
(単位:円)
| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
| I 一般正味財産増減の部 | |||
| 1.経常増減の部 | |||
| (1)経常収益 | |||
| 基本財産収益 | 24,199 | 857 | 23,342 |
| 受取賛助金(受取寄附金) | 3,132,000 | 2,987,100 | 144,900 |
| 受取負担金 | 3,228,704 | 3,674,704 | -446,000 |
| 受取広報活動費 | 3,274,850 | 2,775,270 | 499,580 |
| 雑収益 | 2,677 | 142 | 2,535 |
| 経常収益計 | 9,662,430 | 9,438,073 | 224,357 |
| (2)経常費用 | |||
| 事業費 | |||
| 事業印刷費 | 3,267,415 | 3,286,260 | -18,845 |
| 研究奨励費 | 392,419 | 409,359 | -16,940 |
| 給料手当 | 2,677,817 | 2,221,961 | 455,856 |
| 事務所費 | 1,570,800 | 1,535,508 | 35,292 |
| 光熱費 | 102,031 | 91,293 | 10,738 |
| 備品費 | 7,189 | 11,816 | -4,627 |
| 事務用品費 | 224,374 | 271,926 | -47,552 |
| 通信運搬費 | 252,295 | 218,079 | 34,216 |
| 旅費交通費 | 263,641 | 421,071 | -157,430 |
| 会議費 | 30,198 | 64,486 | -34,288 |
| 雑費 | 48,128 | 54,941 | -6,813 |
| 事業費計 | 8,836,307 | 8,586,700 | 249,607 |
| 管理費 | |||
| 給料手当 | 799,867 | 663,703 | 136,164 |
| 事務所費 | 469,200 | 458,658 | 10,542 |
| 光熱費 | 30,477 | 27,269 | 3,208 |
| 備品費 | 2,147 | 3,529 | -1,382 |
| 事務用品費 | 67,021 | 81,225 | -14,204 |
| 通信運搬費 | 75,361 | 65,141 | 10,220 |
| 旅費交通費 | 78,750 | 125,775 | -47,025 |
| 会議費 | 9,020 | 19,262 | -10,242 |
| 雑費 | 14,376 | 16,410 | -2,034 |
| 管理費計 | 1,546,219 | 1,460,972 | 85,247 |
| 経常費用計 | 10,382,526 | 10,047,672 | 334,854 |
| 当期経常増減額 | -720,096 | -609,599 | -110,497 |
| 2.経常外増減の部 | |||
| (1)経常外収益 | 0 | 0 | 0 |
| (2)経常外費用 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減 | -720,096 | -609,599 | -110,497 |
| 当期特定資産取り崩し額 | 0 | 3,700,000 | -3,700,000 |
| 当期一般正味財産増減額 | -720,096 | 3,090,401 | -3,810,497 |
| 一般正味財産期首残高 | 5,596,420 | 2,506,019 | 3,090,401 |
| 一般正味財産期末残高 | 4,876,324 | 5,596,420 | -720,096 |
| II 指定正味財産増減の部 | |||
| 受取賛助金(受取寄附金) | 0 | 37,000,000 | -37,000,000 |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | -3,700,000 | 3,700,000 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 33,300,000 | -33,300,000 |
| 指定正味財産期首残高 | 69,000,000 | 35,700,000 | 33,300,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 69,000,000 | 69,000,000 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 73,876,324 | 74,596,420 | -720,096 |